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  • 2022年度防範內線交易落實情形

    公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條,訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」,內容提及禁止本公司內部人,利用市場上未公開資訊,包括獲悉本公司財務報告或相關績效內容之日起之封閉期間買賣有價證券,包括(但不限於)董事(含獨立董事)不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

    公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後安排教育宣導,對新任員工則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

    公司於每季宣導禁止內線交易之郵件中提醒各內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。分別於111年2月7日、111年4月22日、111年7月21日及111年10月7日通知內部人各季財務報告公告前之封閉期間,避免內部人誤觸該規範。